×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Депозитный Кредитный Дом»
Регистрационный номер 3474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30110 16 491 0 16 491 0 0 0 0 0 0 16 491 0 16 491
30125 1 519 0 1 519 1 039 0 1 039 1 350 0 1 350 1 208 0 1 208
30202 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
45505 110 0 110 0 0 0 26 0 26 84 0 84
45815 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
45915 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
47423 1 184 0 1 184 67 0 67 38 0 38 1 213 0 1 213
47427 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60302 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
60306 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60310 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60312 48 0 48 352 0 352 202 0 202 198 0 198
61008 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 113 0 113 0 0 0 5 0 5 108 0 108
70606 3 567 0 3 567 745 0 745 0 0 0 4 312 0 4 312
70802 383 0 383 0 0 0 0 0 0 383 0 383
Итого по активу (баланс) 24 169 0 24 169 2 363 0 2 363 1 778 0 1 778 24 754 0 24 754
Пассив
10207 17 270 0 17 270 0 0 0 0 0 0 17 270 0 17 270
10701 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
10801 605 0 605 0 0 0 0 0 0 605 0 605
30126 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
45818 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
45918 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
47422 60 0 60 844 0 844 1 005 0 1 005 221 0 221
47425 935 0 935 52 0 52 4 0 4 887 0 887
60301 6 0 6 124 0 124 134 0 134 16 0 16
60305 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60322 182 0 182 159 0 159 123 0 123 146 0 146
61304 675 0 675 375 0 375 0 0 0 300 0 300
70601 3 535 0 3 535 0 0 0 873 0 873 4 408 0 4 408
Итого по пассиву (баланс) 24 169 0 24 169 1 881 0 1 881 2 466 0 2 466 24 754 0 24 754
В. Внебалансовые счета
Актив
91604 113 0 113 17 0 17 0 0 0 130 0 130
99998 89 346 0 89 346 476 0 476 5 201 0 5 201 84 621 0 84 621
Итого по активу (баланс) 89 459 0 89 459 493 0 493 5 201 0 5 201 84 751 0 84 751
Пассив
91003 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91312 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
91315 88 199 0 88 199 5 198 0 5 198 473 0 473 83 474 0 83 474
91318 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91319 0 0 0 5 672 0 5 672 5 672 0 5 672 0 0 0
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
99999 113 0 113 0 0 0 17 0 17 130 0 130
Итого по пассиву (баланс) 89 459 0 89 459 10 873 0 10 873 6 165 0 6 165 84 751 0 84 751